5月14日(火)15:30~ 3名の監事による平成30年度の事務局本部の会計監査を行いました。通帳・出入金伝票・各種決算書の整合性等を細かく監査していただき、正確であることを認めていただきました。新たな令和元年度も適正な予算の執行に努めてまいります。